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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2653 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS TRAVASSEIROS, TECIDOS, PANOS DE PRATO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO Nº72/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE. 1.386,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS TRAVASSEIROS, TECIDOS, PANOS DE PRATO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO Nº72/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE. 1.386,10
14/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.386,10
17/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000365 PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2014 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899 1.386,10
TOTAL 1.386,10 1.386,10 1.386,10
SALDO A PAGAR 0,00