| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 334,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 334,14 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 334,14 | ||
| 12/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003299 PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 334,14 | ||
| TOTAL | 334,14 | 334,14 | 334,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||