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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 31/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA, MES DE FATURAMENTO JULHO/2014. 79,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA, MES DE FATURAMENTO JULHO/2014. 79,85
31/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 79,85
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004305 PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2014 VIVO S.A. - 1346 79,85
TOTAL 79,85 79,85 79,85
SALDO A PAGAR 0,00