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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: L S DAL PONTE & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2967 Data de lançamento: 31/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA SCFV NO CRAS. 950,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA SCFV NO CRAS. 950,64
31/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 950,64
06/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2014 L S DAL PONTE & CIA LTDA - 4884 950,64
TOTAL 950,64 950,64 950,64
SALDO A PAGAR 0,00