| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BROCA SDS-PLUS 12MMX160MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 23,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BROCA SDS-PLUS 12MMX160MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 23,98 | ||
| 01/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 23,98 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853388 PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2014 COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 | 23,98 | ||
| TOTAL | 23,98 | 23,98 | 23,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||