| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE NELCI TEODORO |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER O BANHEIRO E MELHORIAS NA CASA DO SENHOR JOSE NELCI TEODORO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.259,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER O BANHEIRO E MELHORIAS NA CASA DO SENHOR JOSE NELCI TEODORO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.259,42 | ||
| 04/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.259,42 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853394 PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2014 JOSE NELCI TEODORO - 5482 | 2.259,42 | ||
| TOTAL | 2.259,42 | 2.259,42 | 2.259,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||