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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808043007

Dados do Empenho
Número do empenho: 3034 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE PNEU PARA A PATROLA VOLVO, CARREGADOR, CAMINHÃO INTERNACIONAL, CAMINHÃO IVP4923, TODOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE PNEU PARA A PATROLA VOLVO, CARREGADOR, CAMINHÃO INTERNACIONAL, CAMINHÃO IVP4923, TODOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.780,00
04/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 2.780,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853418, 853417 PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2014 LEANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808043007 - 8228 2.780,00
TOTAL 2.780,00 2.780,00 2.780,00
SALDO A PAGAR 0,00