| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3048 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 745,00 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 745,00 | ||
| 19/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004314 PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 745,00 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||