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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANE VARGAS RONSANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3132 Data de lançamento: 08/08/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A PORTO ALEGRE, MOTIVO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2014. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A PORTO ALEGRE, MOTIVO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2014. 250,00
08/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 250,00
11/08/2014 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -27,20
11/08/2014 1 -27,20
15/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001322 PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2014 ELIANE VARGAS RONSANI - 7574 222,80
TOTAL 222,80 222,80 222,80
SALDO A PAGAR 0,00