| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALCINEIA LENICE NEGRO ME |
| Número do empenho: | 3361 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS, NAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS, NAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014. | 1.500,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000280, 004533 PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2014 ALCINEIA LENICE NEGRO ME - 4983 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||