| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 60,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 60,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000282 PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2014 ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||