| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
| Número do empenho: | 3461 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CASACOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODOS OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº032/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CASACOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODOS OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº032/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.248,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.248,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001370 PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2014 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 8174 | 3.248,00 | ||
| TOTAL | 3.248,00 | 3.248,00 | 3.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||