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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3478 Data de lançamento: 01/09/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE FATURAMENTO AGOSTO/2014. 48,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE FATURAMENTO AGOSTO/2014. 48,60
01/09/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 48,60
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003426 PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2014 VIVO S.A. - 1346 48,60
TOTAL 48,60 48,60 48,60
SALDO A PAGAR 0,00