| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, E UM BUTIJÃO DE GAS PARA O PRAQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 406,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, E UM BUTIJÃO DE GAS PARA O PRAQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 406,77 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 406,77 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004493 PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 406,77 | ||
| TOTAL | 406,77 | 406,77 | 406,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||