| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A SETEMBRO DE 2014. | 827,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | INSS PARTE PATRONAL REF. A SETEMBRO DE 2014. | 827,37 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 827,37 | ||
| 01/10/2014 | ANULAR NESTA DATA | -827,37 | ||
| 01/10/2014 | ANULAR NESTA DATA | -827,37 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||