| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 330,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 330,00 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00105 PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||