| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON L355 PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.093,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON L355 PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.093,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.093,00 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004591 PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 1.093,00 | ||
| TOTAL | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||