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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3848 Data de lançamento: 01/10/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTIVEL. VEICULO ONIBUS PLACA ISV6186 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTIVEL. VEICULO ONIBUS PLACA ISV6186 3.000,00
01/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 3.000,00
20/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001420 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.325,76
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 674,24
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00