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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Data de lançamento: 06/10/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICA TIPO II. 847,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICA TIPO II. 847,40
06/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 847,40
20/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000397 PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2014 FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 847,40
TOTAL 847,40 847,40 847,40
SALDO A PAGAR 0,00