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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ERNA WESTERICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3933 Data de lançamento: 06/10/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. 2.347,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. 2.347,80
06/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 2.347,80
22/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004630 PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2014 ERNA WESTERICH - 2914 2.347,80
TOTAL 2.347,80 2.347,80 2.347,80
SALDO A PAGAR 0,00