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Última atualização realizada em 09/06/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIS CARLOS BRIZOLLA DUTRA 72243058049

Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Data de lançamento: 24/10/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUE NÃO TIVERAM CONDIÇÕES DE SE DESLOCAR ATÉ SUAS RESIDENCIAS AO MEIO DIA. 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUE NÃO TIVERAM CONDIÇÕES DE SE DESLOCAR ATÉ SUAS RESIDENCIAS AO MEIO DIA. 325,00
24/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 325,00
11/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004717 PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2014 LUIS CARLOS BRIZOLLA DUTRA 72243058049 - 8165 325,00
TOTAL 325,00 325,00 325,00
SALDO A PAGAR 0,00