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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4196 Data de lançamento: 29/10/2014
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Programa de Melhoria - DESEMPENHO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014. 3.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014. 3.520,00
29/10/2014 ANULAR NESTA DATA 3.520,00
31/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 3.520,00
TOTAL 3.520,00 3.520,00 3.520,00
SALDO A PAGAR 0,00