| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4296 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Primeira Infancia Melhor - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA MES 02/2014, REFERENTE EMPENHO 806, PAGO NA ÉPOCA COM RECURSOS DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER ENTRADO O CREDITO EM TEMPO., | 6.501,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA MES 02/2014, REFERENTE EMPENHO 806, PAGO NA ÉPOCA COM RECURSOS DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER ENTRADO O CREDITO EM TEMPO., | 6.501,96 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.501,96 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 6.501,96 | ||
| TOTAL | 6.501,96 | 6.501,96 | 6.501,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||