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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4318 Data de lançamento: 03/11/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. TRANSIT IQU3335. 1.168,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. TRANSIT IQU3335. 1.168,20
03/11/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.168,20
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003543 PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.168,20
TOTAL 1.168,20 1.168,20 1.168,20
SALDO A PAGAR 0,00