| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4556 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº330/2014. | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº330/2014. | 1.260,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.260,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004859 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 630,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 630,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||