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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4569 Data de lançamento: 21/11/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CANETAS, COLAS, CLIPS, PENDRIVE, PASTAS, CADERNOS ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.749,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CANETAS, COLAS, CLIPS, PENDRIVE, PASTAS, CADERNOS ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.749,30
21/11/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 2.749,30
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003599 PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 2.749,30
TOTAL 2.749,30 2.749,30 2.749,30
SALDO A PAGAR 0,00