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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO RODRIGUES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4594 Data de lançamento: 24/11/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2014 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DIRIGIR ONIBUS ESCOLAR E RECEBER, CONDUZIR ATÉ O MUNICIPIO UM ONIBUS ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO. 346,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2014 VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2014 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DIRIGIR ONIBUS ESCOLAR E RECEBER, CONDUZIR ATÉ O MUNICIPIO UM ONIBUS ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO. 346,20
24/11/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 346,20
03/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001436 PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2014 PAULO RODRIGUES RAMOS - 5158 346,20
TOTAL 346,20 346,20 346,20
SALDO A PAGAR 0,00