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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 475 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2014. 73,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2014. 73,76
30/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 73,76
11/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002939 PAGTO. REF. EMPENHO 475/2014 VIVO S.A. - 1346 73,76
TOTAL 73,76 73,76 73,76
SALDO A PAGAR 0,00