| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALIANA DO AMARAL PIAS |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4656/2014. | 623,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4656/2014. | 623,00 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 623,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850179 PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2014 ALIANA DO AMARAL PIAS - 8224 | 623,00 | ||
| TOTAL | 623,00 | 623,00 | 623,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||