| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SARMENTO & LAZAROTTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 23 DIAS LETIVOS MES DE NOVEMBRO/2014. | 3.011,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 23 DIAS LETIVOS MES DE NOVEMBRO/2014. | 3.011,39 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.011,39 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850183 PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2014 SARMENTO & LAZAROTTO LTDA ME - 8284 | 3.011,39 | ||
| TOTAL | 3.011,39 | 3.011,39 | 3.011,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||