Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO MICRO ITO 2242 |
5.000,00 |
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| 02/01/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.000,00 |
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| 23/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. JANEIRO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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161,40 |
| 24/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001129
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. MARÇO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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330,87 |
| 16/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001181
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. ABRIL/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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919,58 |
| 26/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001233
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. MAIO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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758,58 |
| 29/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001362
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. AGOSTO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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215,20 |
| 20/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001420
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. SETEMBRO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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618,37 |
| 04/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
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-897,55 |
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| 04/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
-897,55 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001462
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2014 - REF. OUTUBRO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.098,45 |
| TOTAL |
4.102,45 |
4.102,45 |
4.102,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |