Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO AMBULANCIA ITL3724 |
6.000,00 |
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| 02/01/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.000,00 |
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| 23/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002887
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. JANEIRO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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541,09 |
| 25/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002958
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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515,29 |
| 24/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. MARÇO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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765,50 |
| 16/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003076
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. ABRIL/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.227,43 |
| 26/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. MAIO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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934,96 |
| 30/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003248
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. JUNHO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.166,72 |
| 30/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003303
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. JULHO/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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849,01 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |