| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 666 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA MULHER. | 264,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA MULHER. | 264,94 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 264,94 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003709 PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 264,94 | ||
| TOTAL | 264,94 | 264,94 | 264,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||