| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA COZINHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº06/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 399,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA COZINHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº06/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 399,30 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 399,30 | ||
| 07/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001147 PAGTO. REF. EMPENHO 755/2014 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 399,30 | ||
| TOTAL | 399,30 | 399,30 | 399,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||