| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA GILMARA G. VARGAS |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.85.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Sandra | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº02/2014, PARA A SERVIDORA SANDRA G G VARGAS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº02/2014, PARA A SERVIDORA SANDRA G G VARGAS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.000,00 | ||
| 07/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002983 PAGTO. REF. EMPENHO 775/2014 SANDRA GILMARA G. VARGAS - 3055 | 2.000,00 | ||
| 10/04/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -7,50 | ||
| 10/04/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -7,50 | ||
| 10/04/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -7,50 | ||
| TOTAL | 1.992,50 | 1.992,50 | 1.992,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||