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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 13/03/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA MARÇO/2013. 1.577,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA MARÇO/2013. 1.577,36
13/03/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.577,36
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003793 PAGTO. REF. EMPENHO 933/2014 VIVO S.A. - 1346 1.577,36
TOTAL 1.577,36 1.577,36 1.577,36
SALDO A PAGAR 0,00