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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLEDIA CRISTINA BOSCO MANFRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 953 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO UNO PLACA IPL 1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO UNO PLACA IPL 1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 260,00
17/03/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 260,00
31/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003813 PAGTO. REF. EMPENHO 953/2014 CLEDIA CRISTINA BOSCO MANFRO - 4931 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00