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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PLANO CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15. MES DE DEZEMBRO/2013. 29,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PLANO CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15. MES DE DEZEMBRO/2013. 29,56
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 29,56
24/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003516 PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 VIVO S.A. - 1346 29,56
TOTAL 29,56 29,56 29,56
SALDO A PAGAR 0,00