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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 975 Data de lançamento: 19/03/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS COM BRASÃO DO ESTADO DO RS E ADESIVOS PARA VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS COM BRASÃO DO ESTADO DO RS E ADESIVOS PARA VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 54,00
19/03/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 54,00
31/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003026 PAGTO. REF. EMPENHO 975/2014 ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00