| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2016. | 2.253,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2016. | 2.253,98 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.253,98 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004811 PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 2.253,98 | ||
| TOTAL | 2.253,98 | 2.253,98 | 2.253,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||