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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3879 Data de lançamento: 30/09/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO DE 2016. 5.549,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO DE 2016. 5.549,08
30/09/2016 LIQUIDADO NESTA DATA 5.549,08
10/10/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 5.549,08
TOTAL 5.549,08 5.549,08 5.549,08
SALDO A PAGAR 0,00