| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2016 | 944,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2016 | 944,38 | ||
| 25/01/2016 | liquidado nesta data | 944,38 | ||
| 29/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000122 PAGTO. REF. EMPENHO 435/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 944,38 | ||
| TOTAL | 944,38 | 944,38 | 944,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||