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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4558 Data de lançamento: 22/11/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2016 3.414,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2016 FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2016 3.414,84
22/11/2016 LIQUIDADO NESTA DATA 3.414,84
30/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854200 PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 3.414,84
TOTAL 3.414,84 3.414,84 3.414,84
SALDO A PAGAR 0,00