Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
100 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO ONIBUS PLACA IWB8689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.006,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO ONIBUS PLACA IWB8689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1.006,50 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.006,50 |
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17/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003210
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2017
VEISA VEICULOS LTDA - 1921 |
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1.006,50 |
TOTAL |
1.006,50 |
1.006,50 |
1.006,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.