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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1076 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. 0,00 201,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. 201,75
06/03/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. 201,75
23/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 201,75
TOTAL 201,75 201,75 201,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.