Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORREIA E ESTICADOR COMANDO E JOGE VELAS E CABOS DE VELA VEICULO SIENA PLACA IUM4438 |
0,00 |
507,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORREIA E ESTICADOR COMANDO E JOGE VELAS E CABOS DE VELA VEICULO SIENA PLACA IUM4438 |
507,00 |
|
|
10/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORREIA E ESTICADOR COMANDO E JOGE VELAS E CABOS DE VELA VEICULO SIENA PLACA IUM4438 |
|
507,00 |
|
20/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2017
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 |
|
|
507,00 |
TOTAL |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.