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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1089 Data de lançamento: 10/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 1.337,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.337,83
10/03/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.337,83
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008620 PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 1.337,83
TOTAL 1.337,83 1.337,83 1.337,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.