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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Data de lançamento: 10/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM NOSSO MUNICIPIO. 0,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2017 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM NOSSO MUNICIPIO. 4.800,00
10/03/2017 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM NOSSO MUNICIPIO. 4.800,00
18/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2017 - REF. MARÇO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 1.600,00
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2017 - REF. MARÇO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 1.600,00
23/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008593 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2017 - REF. MARÇO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 1.600,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.