Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JACIARA LUDKE PROBST GOMES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
807,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
807,85 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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807,85 |
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20/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005440
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2017
JACIARA LUDKE PROBST GOMES - 8226 |
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807,85 |
TOTAL |
807,85 |
807,85 |
807,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.