Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1100 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
0,00 |
618,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
618,90 |
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10/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
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618,90 |
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18/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008590
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2017
ELOIR MULLER - 8498 |
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618,90 |
TOTAL |
618,90 |
618,90 |
618,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.